Contrata tu Sistema de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría

Riesgo

Identifica los principales riesgos de gobernanza, ambientales, sociales, financieros, de cumpliance, operaciones y más según tu industria y tamaño de empresa.

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Define tu apetito de riesgo, realiza la evaluación  riesgos inherente en términos de probabilidad e impacto según dimensiones ESG, Financieras, Cumplimiento, Reputacionales, Operaciones, Seguridad de los Datos, entre otros.

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Implementa controles y calcula automáticamente el riesgo residual por diseño de control y genera el mapa de calor.

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Evalúa la efectividad operativa de los controles desde la Gestión de Riesgos y Controles y también desde el Módulo de Gestión de Auditorías, generando el mapa de calor de riesgo residual probado (con controles testeados).

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Identifica los responsables de oportunidades de mejora y debilidades de control junto con el seguimiento automatizado de los planes de acción y generación de alertas.

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Dispone de una bateria de reportes estándares e intégrate con nuestros analíticos en Power BI.

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cumplimiento

Exime de responsabilidad penal a la persona jurídica y ejecutivos implementando de manera efectiva un modelo de prevención de delitos económicos.

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Cuenta con un sistema que incorpore cada uno de los pilares necesarios para dar cumplimiento a la normativa vigente, evitando sanciones y protegiendo tu reputación corporativa de forma automática, simple y segura.

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Identifica tus pricipales actividades y procesos afectos a delitos económicos y ambientales. Identifica y evalúa riesgos de conductas delictivas e implementa controles, administra evidencia y monitorea el cumplimiento de planes de acción.

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Dispone para todos tus stakesholders un sistema de denuncias seguro, independiente y confidencial sustentado en un debido proceso de recepción, investigación, reporte y cierre de casos.

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Define, revisa, autoriza y disponibiliza todos los protocolos, políticas y procedimientos necesarios para sustentar tu modelo de prevención de delitos económicos.

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Crea, envía, revisa y supervisa encuestas electrónicas de conflictos de interés orientadas al directorio, trabajores, proveedores y clientes.

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Auditoria Interna

Planifica, registra y realiza el control de horas de tu equipo de trabajo por actividades por día, semana y año.

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Prepara y autoriza el plan de auditoría en base a los principales riesgos de tu negocio e historial de evaluaciones, observaciones y planes de acción.

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Ejecuta pruebas de auditoria registrando y evidenciando el resultado los trabajos realizados.

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Genera el informe de auditoría y comunica las oportunidades de mejora y debilidades de control identificadas, junto con la definicición de los planes de acción, responsables y fechas de cierre.

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B-GRC cuenta con una amplia bateria de reportes estándares de Riesgos, Controles y Auditoría, además también es posible desarrollar nuevos por medio de la plataforma y también por medio de Power BI.

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Por medio de nuestra API, los clientes consumen desde Power BI los resultados de los sistemas analíticos internos de la Compañía, como por ejemplo, desde la plataforma de monitoreo continuo y analytics Arbutus. 

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Capacitación Continua

Conoce como implementar un sistema GRC orquestando la información de los objetivos corporativos, los procesos, riesgos, controles y planes de acción haciendo interactuar de forma efectiva las funciones de Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría Interna. 

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Solicita tu curso cerrado para ti, tu equipo y/o tu empresa 100% práctico de identificación, evaluación, mitigación, evaluación de controles, definición y seguimiento de planes de acción y reporte. También puedes participar en cursos abiertos.

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Dispone de un curso cerrado para ti, tu equipo y/o tu empresa 100% de cómo implementar un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado. También puedes participar en cursos abiertos.

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Cuenta con un curso cerrado para ti, tu equipo y/o tu empresa 100% práctico de planificación de auditoría basada en riesgos, ejecución, comunicación y reporte. También puedes participar en cursos abiertos.

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Orquesta de forma centralizada: La Primera, Segunda y Tercera Línea según el modelo M3L.

El Directorio, la Administración, Gerencias de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría Interna todos juntos construyendo relaciones sólidas que generan confianza al Regulador, al Mercado y a los Accionistas.

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